TELEGEST
Dépôt
Dénomination | TELEGEST |
Siren | 397528803 |
Cloture | 31/12/2012 |
Code du Greffe | 6001 |
Numéro de dépôt | 912 |
Numéro de Gestion | 1994B00225 |
Code Activité | 8220Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/02/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2014
2013
2012
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | 166.00 | |
AH Fonds commercial | 5 728.00 | 5 728.00 | 5 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 062.00 | 27 664.00 | 6 398.00 | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | 8 568.00 | 8 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 963.00 | 30 269.00 | 20 694.00 | 23 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 145 362.00 | 42 080.00 | 103 282.00 | 122 715.00 |
CF Disponibilités | 32 683.00 | 32 683.00 | 54 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | 3 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 256.00 | 42 080.00 | 208 176.00 | 230 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 218.00 | 72 349.00 | 228 869.00 | 254 500.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 287.00 | 39 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | 9 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 006.00 | 57 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 683.00 | 113 256.00 | ||
EA Autres dettes | 2 121.00 | 30.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 165 863.00 | 196 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 869.00 | 254 500.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 210 794.00 | 210 794.00 | 195 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 794.00 | 210 794.00 | 195 440.00 | |
FM Production stockée | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 346.00 | 9 694.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 7 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 265.00 | 212 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 602.00 | 107 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -156.00 | 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 938.00 | 58 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 558.00 | 7 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 4 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 218.00 | 10 717.00 | ||
GE Autres charges | 28 832.00 | 9 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 787.00 | 199 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 478.00 | 12 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 478.00 | 12 649.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | 6 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | 6 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 6 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 6 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | -78.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 756.00 | 218 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 422.00 | 208 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 334.00 | 9 744.00 |