CREASIGNAL
Dépôt
Dénomination | CREASIGNAL |
Siren | 798091435 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 56207 |
Numéro de Gestion | 2013B07550 |
Code Activité | 7311Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/12/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92000 NANTERRE |
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 23 712.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 573.00 | ||
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 699.00 | 27 340.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | 4 759.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 542.00 | 45 148.00 | ||
BZ Autres créances | 11 179.00 | 10 082.00 | ||
CF Disponibilités | 9 700.00 | 3 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 691.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 804.00 | 64 287.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 503.00 | 91 627.00 | ||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 975.00 | 16 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 795.00 | 13 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 820.00 | 40 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 4 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 19 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 26 970.00 | ||
EA Autres dettes | 2 279.00 | 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 323.00 | 50 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 503.00 | 91 627.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 177 797.00 | 218 338.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 797.00 | 218 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 579.00 | 22 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 455.00 | 25 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151.00 | -803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 529.00 | 48 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 481.00 | 71 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 404.00 | 25 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 141.00 | 7 540.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 160.00 | 203 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 363.00 | 15 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 496.00 | 15 214.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 797.00 | 218 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 592.00 | 204 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 795.00 | 13 468.00 |