ENJOY CLUB
Dépôt
Dénomination | ENJOY CLUB |
Siren | 807744024 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 2002 |
Numéro de dépôt | 858 |
Numéro de Gestion | 2014B00609 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/04/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20250 CORTE |
2019
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 315.00 | 945.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 49 535.00 | 11 064.00 | 38 471.00 | 31 045.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 257 795.00 | 11 379.00 | 246 416.00 | 38 045.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | 934.00 | 3 710.00 | |
084 Disponibilités | 2 355.00 | 2 355.00 | 11 411.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | 558.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | 15 679.00 | |
110 Total général Actif | 262 278.00 | 11 379.00 | 250 899.00 | 53 724.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 18 499.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 61 009.00 | 18 499.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 80 507.00 | 19 499.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 10 554.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 103 705.00 | |||
172 Autres dettes | 150 683.00 | 23 671.00 | ||
176 Total des dettes | 170 392.00 | 34 225.00 | ||
180 Total général Passif | 250 899.00 | 53 724.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 70 000.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 214 705.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 330 761.00 | 244 975.00 | ||
230 Autres produits | 15.00 | 7.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 776.00 | 244 982.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 050.00 | 67 706.00 | ||
242 Autres charges externes. | 96 639.00 | 91 166.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 7 353.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 46 540.00 | 42 229.00 | ||
252 Charges sociales | 9 290.00 | 3 105.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | 5 645.00 | ||
262 Autres charges | 20 304.00 | 7 334.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 245 083.00 | 224 538.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 85 694.00 | 20 444.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | |||
294 Charges financières | 6.00 | 4.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 7 208.00 | 2 600.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 2 841.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 61 009.00 | 18 499.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | |||
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 529.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 090.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 705.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 076.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 389.00 |