CASTEL AMBULANCE ET FILS
Dépôt
Dénomination | CASTEL AMBULANCE ET FILS |
Siren | 813648185 |
Cloture | 30/06/2016 |
Code du Greffe | 4701 |
Numéro de dépôt | 1132 |
Numéro de Gestion | 2015B00519 |
Code Activité | 8690A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 10 |
Durée exercice n-1 | 9 |
Date de dépôt | 16/03/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 379.00 | 1 359.00 | 9 020.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AP Constructions | 3 000.00 | 200.00 | 2 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 1 746.00 | 8 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 690.00 | 8 723.00 | 79 966.00 | |
CU Autres participations | 38.00 | 38.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 264 970.00 | 12 029.00 | 252 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | ||
CF Disponibilités | 34 106.00 | 34 106.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 54 575.00 | 54 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 546.00 | 12 029.00 | 307 516.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 126.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 285 390.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 516.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 206 783.00 | 206 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 783.00 | 206 783.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 176.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 019.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 102 497.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 204.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 029.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 614.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 845.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 716.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 176.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 550.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 550.00 | 20 188.00 | 2 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 391.00 | 244 750.00 | 40 641.00 |