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BENOIT CERVEAUX

Dépôt

DénominationBENOIT CERVEAUX
Siren499810570
Cloture30/09/2017
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt1361
Numéro de Gestion2007B00760
Code Activité1082Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27140 Gisors
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 17 000.00 17 000.00
028 Immobilisations corporelles 92 123.00 79 038.00 13 085.00 6 383.00
040 Immobilisations financières 850.00 850.00
044 Total Actif Immobilisé 109 973.00 79 038.00 30 935.00 6 383.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 11 335.00 11 335.00 8 119.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 3 728.00 3 728.00 5 468.00
072 Créances – Autres 9 770.00 9 770.00 6 858.00
080 Valeurs mobilières de placement 25 076.00 25 076.00 25 076.00
084 Disponibilités 64 417.00 64 417.00 40 741.00
092 Charges constatées d’avance 319.00 319.00 62.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 114 646.00 114 646.00 86 324.00
110 Total général Actif 224 619.00 79 038.00 145 580.00 92 707.00
120 Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
126 Réserve légale 750.00 750.00
134 Report à nouveau 58 396.00 49 781.00
136 Résultat de l’exercice 10 437.00 8 615.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 77 083.00 66 646.00
156 Emprunts et dettes assimilées 27 663.00 43.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 16 262.00 6 012.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 9.00
172 Autres dettes 24 573.00 20 005.00
176 Total des dettes 68 498.00 26 061.00
180 Total général Passif 145 580.00 92 707.00
195 Dont dettes à plus d’un an 20 196.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 29 735.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

214 Production vendue de biens – France 248 122.00 185 270.00
218 Production vendue de services ‐ France 1.00
226 Subventions d’exploitation reçues 2 567.00
230 Autres produits 363.00 322.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 251 051.00 185 592.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 72 564.00 47 709.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -3 216.00 7 267.00
24B (dont crédit bail mobilier) 2 498.00
242 Autres charges externes. 64 742.00 36 348.00
243 (dont taxe professionnelle) 922.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 4 659.00 3 812.00
250 Rémunérations du personnel 74 462.00 56 499.00
252 Charges sociales 21 036.00 19 526.00
254 Dotations aux amortissements 5 183.00 4 988.00
262 Autres charges 135.00 36.00
264 Total des charges d’exploitation 239 567.00 176 186.00
270 Résultat d’exploitation 11 484.00 9 406.00
280 Produits financiers 478.00 441.00
294 Charges financières 187.00
300 Charges exceptionnelles 153.00 118.00
306 Impôts sur les bénéfices 1 186.00 1 114.00
310 Bénéfice ou perte 10 437.00 8 615.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 17 000.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 3 723.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 8 163.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 850.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 80 238.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 29 735.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 14 063.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 15 022.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 3.00