DEDECKER
Dépôt
Dénomination | DEDECKER |
Siren | 519353403 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 8002 |
Numéro de dépôt | B2019/005498 |
Numéro de Gestion | 2010B00027 |
Code Activité | 4334Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 03/10/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 80300 ENGLEBELMER |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 24 984.00 | 576.00 | 858.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 576.00 | 24 984.00 | 5 591.00 | 5 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | 355.00 | 12 022.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | ||
072 Créances – Autres | 817.00 | 817.00 | 2 803.00 | |
084 Disponibilités | 15 058.00 | 15 058.00 | 17 198.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | 74.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | 32 097.00 | |
110 Total général Actif | 48 385.00 | 24 984.00 | 23 400.00 | 37 970.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
126 Réserve légale | 299.00 | 299.00 | ||
134 Report à nouveau | -1 717.00 | -9 755.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 2 924.00 | 8 038.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 9 506.00 | 6 582.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 9.00 | 13.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 516.00 | 18 689.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 7 442.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 197.00 | |||
172 Autres dettes | 2 178.00 | 5 244.00 | ||
176 Total des dettes | 13 894.00 | 31 388.00 | ||
180 Total général Passif | 23 400.00 | 37 970.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 583.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 104 361.00 | 93 761.00 | ||
222 Production stockée | -11 195.00 | 11 195.00 | ||
230 Autres produits | 1 369.00 | 1 165.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 535.00 | 106 121.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 435.00 | 26 122.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -827.00 | ||
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 277.00 | |||
242 Autres charges externes. | 27 081.00 | 27 513.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 3 860.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 22 800.00 | ||
252 Charges sociales | 14 820.00 | 17 122.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 1 429.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 91 572.00 | 98 019.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 2 963.00 | 8 102.00 | ||
294 Charges financières | 39.00 | 19.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 2 924.00 | 8 038.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 724.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 594.00 |