R2C AGENCEMENT DECORATION
Dépôt
Dénomination | R2C AGENCEMENT DECORATION |
Siren | 531748895 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 1303 |
Numéro de dépôt | 4392 |
Numéro de Gestion | 2011B01457 |
Code Activité | 4334Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/05/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 43 952.00 | 17 662.00 | 26 290.00 | 3 059.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | 1 557.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 47 767.00 | 17 662.00 | 30 105.00 | 4 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 471.00 | 161 471.00 | 48 059.00 | |
072 Créances – Autres | 21 247.00 | 21 247.00 | 2 195.00 | |
084 Disponibilités | 165 916.00 | 165 916.00 | 143 659.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | 592.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 520.00 | 349 520.00 | 194 505.00 | |
110 Total général Actif | 397 287.00 | 17 662.00 | 379 624.00 | 199 120.00 |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 000.00 | 200.00 | ||
132 Autres réserves | 97 153.00 | 58 968.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 37 239.00 | 38 985.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 145 392.00 | 108 153.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 2 268.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 137.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 43 748.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 847.00 | |||
172 Autres dettes | 49 795.00 | 44 952.00 | ||
176 Total des dettes | 234 233.00 | 90 968.00 | ||
180 Total général Passif | 379 625.00 | 199 120.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 28 229.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 734 296.00 | 927 176.00 | ||
230 Autres produits | 7 858.00 | 8 995.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 154.00 | 936 171.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 949.00 | 60 633.00 | ||
242 Autres charges externes. | 541 138.00 | 745 540.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | -27 901.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 7 147.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 84 519.00 | 48 573.00 | ||
252 Charges sociales | 31 695.00 | 18 667.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 3 662.00 | ||
262 Autres charges | 26.00 | 3 579.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 696 674.00 | 887 799.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 45 480.00 | 48 372.00 | ||
280 Produits financiers | 8.00 | 1 898.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 83.00 | |||
294 Charges financières | 15.00 | 110.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 1 205.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 10 053.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 37 239.00 | 38 985.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 448.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 258.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 538.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 229.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 926.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 648.00 |