CASA CONCEPT AGENCEMENT
Dépôt
Dénomination | CASA CONCEPT AGENCEMENT |
Siren | 812247476 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 2002 |
Numéro de dépôt | 4426 |
Numéro de Gestion | 2015B00351 |
Code Activité | 4332A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/10/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20290 LUCCIANA |
2019
2018
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 518.00 | 26 482.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 3 518.00 | 26 482.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 125.00 | 9 125.00 | 8 500.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 163.00 | 15 163.00 | 5 152.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | 45 826.00 | |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | 6 538.00 | 10 882.00 | |
084 Disponibilités | 7 045.00 | 7 045.00 | 25 831.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 940.00 | 69 940.00 | 96 192.00 | |
110 Total général Actif | 99 940.00 | 3 518.00 | 96 422.00 | 96 192.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
126 Réserve légale | 150.00 | 150.00 | ||
134 Report à nouveau | 9 389.00 | 17 365.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -8 308.00 | -7 976.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 2 732.00 | 11 039.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 27 618.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 023.00 | 41 980.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 824.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 10 995.00 | |||
172 Autres dettes | 22 092.00 | 23 348.00 | ||
176 Total des dettes | 93 690.00 | 85 152.00 | ||
180 Total général Passif | 96 422.00 | 96 192.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 000.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 721.00 | 467.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 210 146.00 | 204 795.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 370.00 | 3 472.00 | ||
230 Autres produits | 442.00 | 2.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 679.00 | 208 736.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671.00 | 3 029.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 088.00 | 103 257.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | -8 500.00 | ||
242 Autres charges externes. | 65 833.00 | 63 728.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 730.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 29 829.00 | 37 796.00 | ||
252 Charges sociales | 9 017.00 | 11 833.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | |||
262 Autres charges | 468.00 | -96.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 218 955.00 | 211 777.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -7 275.00 | -3 041.00 | ||
294 Charges financières | 286.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 4 935.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -8 308.00 | -7 976.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 510.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 721.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |