GJM INGENIERIE
Dépôt
Dénomination | GJM INGENIERIE |
Siren | 539352260 |
Cloture | 31/08/2019 |
Code du Greffe | 3102 |
Numéro de dépôt | B2020/006393 |
Numéro de Gestion | 2012B00294 |
Code Activité | 7112B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/04/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 155.00 | 18 070.00 | 5 085.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 23 965.00 | 25 262.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 382.00 | 42 035.00 | 30 347.00 | 2 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 486.00 | 38 650.00 | 126 836.00 | 147 367.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | 9 882.00 | 9 585.00 | |
084 Disponibilités | 44 111.00 | 44 111.00 | 33 099.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | 5 738.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 202.00 | 38 650.00 | 190 552.00 | 195 788.00 |
110 Total général Actif | 301 583.00 | 80 685.00 | 220 898.00 | 198 136.00 |
120 Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
134 Report à nouveau | -24 029.00 | -103 410.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 24 323.00 | 79 381.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 16 794.00 | -7 529.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 8 855.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -70 024.00 | |||
172 Autres dettes | 191 247.00 | 196 810.00 | ||
176 Total des dettes | 204 105.00 | 205 665.00 | ||
180 Total général Passif | 220 898.00 | 198 136.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 33 200.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 362 953.00 | 374 574.00 | ||
230 Autres produits | 1 175.00 | 8 260.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 127.00 | 382 834.00 | ||
242 Autres charges externes. | 65 109.00 | 66 480.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 3 349.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 162 854.00 | 145 056.00 | ||
252 Charges sociales | 61 511.00 | 53 078.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 2 371.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 13 250.00 | 25 400.00 | ||
262 Autres charges | 54.00 | 8 473.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 312 320.00 | 304 208.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 51 807.00 | 78 626.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 660.00 | 2 136.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 29 145.00 | 1 381.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 24 323.00 | 79 381.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 630.00 | |||
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | |||
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 250.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 320.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 584.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 200.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 402.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 250.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 250.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 596.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 768.00 |