T.G.S. Nord
Dépôt
Dénomination | T.G.S. Nord |
Siren | 525268918 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 5910 |
Numéro de dépôt | 24961 |
Numéro de Gestion | 2010B02021 |
Code Activité | 6831Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/11/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 860.00 | 1 860.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 431.00 | 34 014.00 | 417.00 | 791.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | 186.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 65 560.00 | 35 874.00 | 29 686.00 | 29 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | 597.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | 33 467.00 | |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | 1 836.00 | 5 797.00 | |
084 Disponibilités | 155 764.00 | 155 764.00 | 152 991.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | 1 289.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 678.00 | 190 678.00 | 193 545.00 | |
110 Total général Actif | 256 238.00 | 35 874.00 | 220 365.00 | 223 522.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
134 Report à nouveau | -55 576.00 | -64 212.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -54 118.00 | 8 636.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -101 694.00 | -47 576.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 57 908.00 | 1 200.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 22 338.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 647.00 | |||
172 Autres dettes | 248 477.00 | 247 560.00 | ||
176 Total des dettes | 322 058.00 | 271 098.00 | ||
180 Total général Passif | 220 365.00 | 223 522.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 10 075.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 83.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 83.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 320 393.00 | 429 577.00 | ||
230 Autres produits | 26 907.00 | 496.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 300.00 | 430 073.00 | ||
242 Autres charges externes. | 142 054.00 | 153 305.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 334.00 | 13 003.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 158 496.00 | 160 869.00 | ||
252 Charges sociales | 53 853.00 | 51 536.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | 550.00 | ||
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 370 118.00 | 379 273.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -22 817.00 | 50 800.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 335.00 | |||
294 Charges financières | 237.00 | 164.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 31 398.00 | 42 000.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -54 118.00 | 8 636.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 477.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 030.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 294.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |