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IRIS PROPRETE

Dépôt

DénominationIRIS PROPRETE
Siren798514915
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt3039
Numéro de Gestion2013B02014
Code Activité8121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77580 BOULEURS
2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 286.00 286.00
028 Immobilisations corporelles 11 887.00 5 105.00 6 782.00
044 Total Actif Immobilisé 12 173.00 5 391.00 6 782.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 22 971.00 22 971.00
072 Créances – Autres 2 283.00 2 283.00
084 Disponibilités 5 780.00 5 780.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 31 034.00 31 034.00
110 Total général Actif 43 207.00 5 391.00 37 816.00
120 Capital social ou individuel 2 000.00
126 Réserve légale 200.00
134 Report à nouveau 8 378.00
136 Résultat de l’exercice 3 239.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 13 817.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 3 358.00
172 Autres dettes 20 641.00
176 Total des dettes 23 999.00
180 Total général Passif 37 816.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 2 432.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 52 424.00
230 Autres produits 970.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 53 394.00
242 Autres charges externes. 23 896.00
243 (dont taxe professionnelle) 433.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 433.00
250 Rémunérations du personnel 18 012.00
252 Charges sociales 3 605.00
254 Dotations aux amortissements 3 478.00
264 Total des charges d’exploitation 49 425.00
270 Résultat d’exploitation 3 969.00
294 Charges financières 135.00
306 Impôts sur les bénéfices 595.00
310 Bénéfice ou perte 3 239.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 286.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1 764.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 383.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 9 741.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 2 432.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 800.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 800.00