MG 1
Dépôt
Dénomination | MG 1 |
Siren | 812052108 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 3003 |
Numéro de dépôt | B2021/011619 |
Numéro de Gestion | 2015B01100 |
Code Activité | 9602A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 30/08/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 817.00 | 68 817.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 68 263.00 | 45 943.00 | 22 320.00 | |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 141 280.00 | 45 943.00 | 95 337.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
060 Stock marchandises | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
072 Créances – Autres | 42 582.00 | 42 582.00 | ||
084 Disponibilités | 32 040.00 | 32 040.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 270.00 | 86 270.00 | ||
110 Total général Actif | 227 550.00 | 45 943.00 | 181 607.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
126 Réserve légale | 100.00 | |||
132 Autres réserves | 26 816.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -4 512.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 23 404.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 82 136.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | |||
172 Autres dettes | 23 575.00 | |||
176 Total des dettes | 158 203.00 | |||
180 Total général Passif | 181 607.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 69 200.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 100.00 | |||
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | 26 329.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 14 882.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 164 480.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 964.00 | |||
230 Autres produits | 14 421.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 748.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 070.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 693.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 756.00 | |||
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | |||
242 Autres charges externes. | 78 761.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 90 021.00 | |||
252 Charges sociales | 13 641.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 5 821.00 | |||
262 Autres charges | 224.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 213 758.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -4 010.00 | |||
280 Produits financiers | 296.00 | |||
294 Charges financières | 798.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -4 512.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 180.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 872.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 470.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 5.00 |