M2RA
Dépôt
Dénomination | M2RA |
Siren | 812892677 |
Cloture | 31/07/2018 |
Code du Greffe | 1305 |
Numéro de dépôt | 943 |
Numéro de Gestion | 2015B00497 |
Code Activité | 4321A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/04/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13690 GRAVESON |
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 85 397.00 | 29 169.00 | 56 229.00 | |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 86 533.00 | 29 169.00 | 57 364.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 398.00 | 78 398.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 829.00 | 361 829.00 | ||
072 Créances – Autres | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 861.00 | 491 861.00 | ||
110 Total général Actif | 578 394.00 | 29 169.00 | 549 225.00 | |
120 Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
126 Réserve légale | 200.00 | |||
132 Autres réserves | 8 095.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 11 616.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 39 910.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 79 744.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 188 198.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 422.00 | |||
172 Autres dettes | 240 204.00 | |||
176 Total des dettes | 509 315.00 | |||
180 Total général Passif | 549 225.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 266.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 2 128 996.00 | |||
222 Production stockée | 30 051.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 949.00 | |||
230 Autres produits | 4 381.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 175 376.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 922.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 374.00 | |||
242 Autres charges externes. | 1 196 773.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | -20 891.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 385 095.00 | |||
252 Charges sociales | 160 938.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 22 422.00 | |||
262 Autres charges | 7.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 2 183 056.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -7 680.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 55 500.00 | |||
294 Charges financières | 1 134.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 35 070.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 11 616.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 355.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 264.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 531.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 266.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 264.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 398 595.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292 677.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 10.00 |