CONCEPTION ETUDES MANAGEMENT COORDINATION INGENIERIE
Dépôt
Dénomination | CONCEPTION ETUDES MANAGEMENT COORDINATION INGENIERIE |
Siren | 420958480 |
Cloture | 31/12/2015 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 49015 |
Numéro de Gestion | 1998B05673 |
Code Activité | 7112B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/11/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 45 487.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | 4 279.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 656.00 | 53 417.00 | 5 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 068.00 | 1 427 068.00 | ||
BZ Autres créances | 25 408.00 | 25 408.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 139 027.00 | 139 027.00 | ||
CF Disponibilités | 28 016.00 | 28 016.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 620 556.00 | 1 620 556.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 211.00 | 53 417.00 | 1 625 794.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 117 151.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 387 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 731.00 | |||
EA Autres dettes | 1 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 238 596.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 794.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 596.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 483 035.00 | 2 483 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 035.00 | 2 483 035.00 | ||
FM Production stockée | -30 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 453 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 462 103.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 186 104.00 | |||
FZ Charges sociales | 532 770.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 352.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 121.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 914.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 914.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -27 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -27 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 874.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 735.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 047.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 212.00 | 1 625 795.00 | 53 417.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 462.00 | 468 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 596.00 | 1 238 596.00 |