ROVIRA FRERES SARL
Dépôt
Dénomination | ROVIRA FRERES SARL |
Siren | 421763699 |
Cloture | 31/12/2015 |
Code du Greffe | 3303 |
Numéro de dépôt | 3963 |
Numéro de Gestion | 1999B00030 |
Code Activité | 2562B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/09/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 33620 LAPOUYADE |
2019
2018
2017
2016
2016
2015 2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 172.00 | 56 172.00 | 56 172.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 981.00 | 1 082.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 163 577.00 | 144 140.00 | 19 437.00 | 21 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 320.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 223 862.00 | 145 120.00 | 78 741.00 | 79 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | 51 247.00 | |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | 3 387.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | 11 271.00 | 11 271.00 | |
084 Disponibilités | 75 857.00 | 75 857.00 | 87 221.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 852.00 | 145 852.00 | 153 126.00 | |
110 Total général Actif | 369 714.00 | 145 120.00 | 224 594.00 | 232 846.00 |
120 Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
126 Réserve légale | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
132 Autres réserves | 51 526.00 | 37 870.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 11 970.00 | 18 656.00 | ||
140 Provisions réglementées | 2 615.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 91 266.00 | 81 680.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 3 286.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 31 460.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 8 162.00 | |||
172 Autres dettes | 55 900.00 | 57 072.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 45 515.00 | 62 634.00 | ||
176 Total des dettes | 133 328.00 | 151 165.00 | ||
180 Total général Passif | 224 594.00 | 232 846.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 561.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 256 067.00 | 283 516.00 | ||
230 Autres produits | 17.00 | -57.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 083.00 | 283 459.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 318.00 | 45 926.00 | ||
242 Autres charges externes. | 23 772.00 | 55 030.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 7 072.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 107 419.00 | 99 777.00 | ||
252 Charges sociales | 54 860.00 | 49 682.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 7 269.00 | 6 627.00 | ||
262 Autres charges | 541.00 | 1 178.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 245 417.00 | 265 292.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 10 666.00 | 18 168.00 | ||
280 Produits financiers | 355.00 | 312.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | 202.00 | ||
294 Charges financières | 71.00 | 26.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 11 970.00 | 18 656.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 303.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 602.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 656.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 271.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 571.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 561.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 271.00 |