AMBULANCES ASSISTANCE ARIEGEOISE
Dépôt
Dénomination | AMBULANCES ASSISTANCE ARIEGEOISE |
Siren | 507465326 |
Cloture | 31/12/2015 |
Code du Greffe | 0901 |
Numéro de dépôt | B2018/000766 |
Numéro de Gestion | 2008B00202 |
Code Activité | 8690A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/05/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 09190 SAINT-LIZIER |
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 145 306.00 | 135 299.00 | 10 007.00 | 7 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | 1 470.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 246 776.00 | 135 299.00 | 111 477.00 | 108 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | 1 520.00 | 16 684.00 | 26 417.00 |
072 Créances – Autres | 11 514.00 | 11 514.00 | 20 004.00 | |
084 Disponibilités | 3 292.00 | 3 292.00 | 376.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 792.00 | 1 520.00 | 32 273.00 | 46 798.00 |
110 Total général Actif | 280 569.00 | 136 818.00 | 143 750.00 | 155 584.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 10 644.00 | 541.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -1 016.00 | 10 103.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 17 628.00 | 18 644.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 4 066.00 | 35 841.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 26 048.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 507.00 | |||
172 Autres dettes | 99 003.00 | 75 051.00 | ||
176 Total des dettes | 126 122.00 | 136 940.00 | ||
180 Total général Passif | 143 750.00 | 155 584.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 1 470.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 3 165.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 7 265.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 203 458.00 | 187 699.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | 3 648.00 | ||
230 Autres produits | 7 386.00 | 11 932.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 488.00 | 203 279.00 | ||
242 Autres charges externes. | 60 488.00 | 70 357.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 2 186.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 103 936.00 | 97 169.00 | ||
252 Charges sociales | 29 892.00 | 24 038.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | 3 029.00 | ||
262 Autres charges | 835.00 | 596.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 203 277.00 | 197 375.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | 5 904.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 8 305.00 | ||
294 Charges financières | 967.00 | 2 779.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 8 782.00 | 406.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -1 016.00 | 10 103.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 265.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 512.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 265.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 371.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 883.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |