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PRESTALOG

Dépôt

DénominationPRESTALOG
Siren812832145
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt376
Numéro de Gestion2015B01496
Code Activité5221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 07
Durée exercice n-16
Date de dépôt24/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97232 Le Lamentin
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 103 000.00 226.00 102 774.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 028.00 1 744.00 22 284.00
BJ TOTAL (I) 127 028.00 1 969.00 125 058.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 653.00 653.00
BX Clients et comptes rattachés 90 474.00 90 474.00
BZ Autres créances 47 504.00 47 504.00
CF Disponibilités 13 505.00 13 505.00
CH Charges constatées d’avance 200.00 200.00
CJ TOTAL (II) 152 335.00 152 335.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 279 363.00 1 969.00 277 394.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46 483.00
DL TOTAL (I) 96 483.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 781.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 047.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 030.00
EA Autres dettes 27 053.00
EC TOTAL (IV) 180 910.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 277 394.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 123 139.00 123 139.00
FJ Chiffres d’affaires nets 123 139.00 123 139.00
FQ Autres produits 8 861.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 132 000.00
FW Autres achats et charges externes 54 797.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 533.00
FY Salaires et traitements 49 227.00
FZ Charges sociales 13 844.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 969.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 120 371.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 629.00
GR Intérêts et charges assimilées 13.00
GU Total des charges financières (VI) 13.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 616.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -34 867.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 132 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85 517.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 46 483.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 127 028.00
0G ACQUISITIONS Total Général 127 028.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 127 028.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 127 028.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 969.00 1 969.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 969.00 1 969.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 90 474.00
UY Personnel et comptes rattachés 205.00
VM Impôts sur les bénéfices 36 717.00
VB T. V. A. 10 581.00
VS Charges constatées d’avance 200.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 138 178.00 138 178.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 32 781.00 32 781.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 387.00 9 387.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 653.00 23 653.00
VW T.V.A. 2 006.00 2 006.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 030.00 76 030.00
VI Groupe et associés 10 000.00 10 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 053.00 27 053.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 180 910.00 180 910.00