"SCIERIE NAVET"
Dépôt
Dénomination | "SCIERIE NAVET" |
Siren | 347539686 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 2801 |
Numéro de dépôt | B2018/000664 |
Numéro de Gestion | 1988B00217 |
Code Activité | 0220Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 06/03/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 28480 FRETIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | 52 595.00 | 52 595.00 | |
AP Constructions | 460 676.00 | 334 430.00 | 126 246.00 | 140 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 846.00 | 1 461 147.00 | 140 700.00 | 179 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 016.00 | 265 978.00 | 33 038.00 | 43 827.00 |
CU Autres participations | 97 800.00 | 77 149.00 | 20 651.00 | 30 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | 6 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 519 070.00 | 2 139 370.00 | 379 700.00 | 453 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | 2 542.00 | 3 000.00 | |
BT Marchandises | 876 967.00 | 876 967.00 | 991 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 445 474.00 | 6 627.00 | 438 847.00 | 375 922.00 |
BZ Autres créances | 108 293.00 | 108 293.00 | 78 584.00 | |
CF Disponibilités | 7 130.00 | 7 130.00 | 2 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 192.00 | 6 627.00 | 1 444 565.00 | 1 451 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 262.00 | 2 145 997.00 | 1 824 265.00 | 1 905 314.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 025.00 | 183 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | ||
DG Autres réserves | 543 569.00 | 489 593.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 741.00 | 15 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 244.00 | 53 976.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 023.00 | 22 286.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 386.00 | 57 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 802.00 | 840 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 171.00 | 349 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 288.00 | 80 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 878.00 | 518 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 088.00 | 93 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | |||
EA Autres dettes | 31 039.00 | 14 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 086 463.00 | 1 064 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 265.00 | 1 905 314.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 687 951.00 | 446 261.00 | 2 134 212.00 | 2 155 429.00 |
FG Production vendue services | 12 418.00 | 12 418.00 | 12 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 370.00 | 446 261.00 | 2 146 631.00 | 2 168 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 726.00 | 1 389.00 | ||
FQ Autres produits | 7 111.00 | 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 468.00 | 2 170 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 510.00 | 1 285 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 242.00 | 7 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542.00 | 6 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 458.00 | 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 263.00 | 297 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 927.00 | 20 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 828.00 | 331 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 293.00 | 112 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 075.00 | 58 676.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 170.00 | 2 120 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 702.00 | 49 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340.00 | 174.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 434.00 | 8 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 083.00 | 8 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 744.00 | -8 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 446.00 | 41 926.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | 1 096.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 268.00 | 14 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | 15 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | 15 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 3 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 338.00 | 2 185 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 582.00 | 2 131 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 244.00 | 53 976.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 57 653.00 | 2 268.00 | -2 702.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 701.00 | 74.00 | 6 627.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 701.00 | 74.00 | 6 627.00 |