ORTHO-MEDICAL-ASSISTANCE
Dépôt
Dénomination | ORTHO-MEDICAL-ASSISTANCE |
Siren | 350403440 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 1305 |
Numéro de dépôt | 1578 |
Numéro de Gestion | 1989B00074 |
Code Activité | 4774Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/06/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13150 Tarascon |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 125 326.00 | 74 373.00 | 50 952.00 | 50 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 326.00 | 74 373.00 | 50 952.00 | 50 256.00 |
060 Stock marchandises | 56 097.00 | 56 097.00 | 52 499.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | 9 697.00 | |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | 5 664.00 | |
084 Disponibilités | 21 155.00 | 21 155.00 | 15 199.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | 1 660.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 087.00 | 96 087.00 | 84 720.00 | |
110 Total général Actif | 221 412.00 | 74 373.00 | 147 039.00 | 134 976.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
126 Réserve légale | 762.00 | 762.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 38 341.00 | 41 094.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 46 726.00 | 49 479.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 51 391.00 | 42 216.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 21 404.00 | ||
172 Autres dettes | 23 312.00 | 21 877.00 | ||
176 Total des dettes | 100 313.00 | 85 497.00 | ||
180 Total général Passif | 147 039.00 | 134 976.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 6 243.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 916.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 135 306.00 | 139 378.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 115 634.00 | 111 712.00 | ||
230 Autres produits | 2 111.00 | 2 590.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 050.00 | 253 681.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 700.00 | 93 652.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -3 598.00 | 303.00 | ||
242 Autres charges externes. | 63 043.00 | 66 377.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 2 039.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 27 937.00 | 27 263.00 | ||
252 Charges sociales | 12 852.00 | 10 674.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 9 476.00 | 9 314.00 | ||
262 Autres charges | 70.00 | 41.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 211 553.00 | 209 663.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 41 497.00 | 44 018.00 | ||
294 Charges financières | 1 278.00 | 1 230.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 1 878.00 | 1 694.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 38 341.00 | 41 094.00 | ||
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 122.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 649.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 361.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 916.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 951.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 743.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 743.00 |