SOFIPEM
Dépôt
Dénomination | SOFIPEM |
Siren | 379512999 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 4302 |
Numéro de dépôt | B2017/002101 |
Numéro de Gestion | 2000B00291 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/07/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 43300 SIAUGUES-SAINTE-MARIE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 374.00 | 251 747.00 | 28 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 123.00 | 239 190.00 | 113 933.00 | |
CU Autres participations | 2 472 541.00 | 2 472 541.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 107 838.00 | 490 937.00 | 2 616 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 461.00 | 341 461.00 | ||
BZ Autres créances | 385 781.00 | 385 781.00 | ||
CF Disponibilités | 295 506.00 | 295 506.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 043.00 | 25 043.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 047 791.00 | 1 047 791.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 628.00 | 490 937.00 | 3 664 691.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 751 447.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 316 398.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 178 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 178 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 169 610.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 691.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 610.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 745 918.00 | 745 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 918.00 | 745 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 747 845.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 252 650.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 330 752.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 505.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 740 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 821.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 921.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 742.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 494.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 543.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 269.00 | 16 508.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 065.00 | 63 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 293.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 627.00 | 80 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 403.00 | 280 374.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 353 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 474 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 956.00 | 3 107 838.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 425.00 | 16 725.00 | 46 403.00 | 251 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 886.00 | 32 780.00 | 5 475.00 | 239 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 310.00 | 49 505.00 | 51 878.00 | 490 937.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 178 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 684.00 | 178 684.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 178 684.00 | 178 684.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 341 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | |||
VB T. V. A. | 11 977.00 | |||
VC Groupe et associés | 362 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 284.00 | 752 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | ||
VW T.V.A. | 56 910.00 | 56 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 610.00 | 169 610.00 |