ALGODIA
Dépôt
Dénomination | ALGODIA |
Siren | 432409506 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 3003 |
Numéro de dépôt | B2020/003065 |
Numéro de Gestion | 2003B00963 |
Code Activité | 7420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/04/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 30260 CARNAS |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 193.00 | 13 193.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 20 730.00 | 11 858.00 | 9 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 781.00 | 33 923.00 | 28 858.00 | 26 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | 18 805.00 | |
072 Créances – Autres | 342.00 | 342.00 | 702.00 | |
084 Disponibilités | 17 456.00 | 17 456.00 | 10 575.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | 724.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 877.00 | 32 877.00 | 30 806.00 | |
110 Total général Actif | 95 658.00 | 33 923.00 | 61 735.00 | 57 611.00 |
120 Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
126 Réserve légale | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 10 458.00 | 3 368.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 6 869.00 | 7 090.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 39 327.00 | 32 458.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 13 355.00 | 12 171.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 620.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1.00 | |||
172 Autres dettes | 6 838.00 | 10 016.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 1 726.00 | 2 346.00 | ||
176 Total des dettes | 22 408.00 | 25 153.00 | ||
180 Total général Passif | 61 735.00 | 57 611.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 10 763.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 442.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 2 169.00 | 1 902.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 50 206.00 | 41 900.00 | ||
230 Autres produits | 557.00 | 40.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 931.00 | 43 842.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 410.00 | 1 846.00 | ||
242 Autres charges externes. | 22 171.00 | 18 441.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 446.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 9 505.00 | 8 590.00 | ||
252 Charges sociales | 5 733.00 | 3 709.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | 919.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 554.00 | |||
262 Autres charges | 562.00 | 410.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 43 710.00 | 35 916.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 9 221.00 | 7 927.00 | ||
280 Produits financiers | 16.00 | |||
294 Charges financières | 1 156.00 | 786.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 51.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 6 869.00 | 7 090.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 340.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 442.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 554.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 554.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 475.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 739.00 |