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THIERRY GOREGUES ELECTRICITE

Dépôt

DénominationTHIERRY GOREGUES ELECTRICITE
Siren448722819
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt865
Numéro de Gestion2003B01396
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78370 PLAISIR
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 572.00 572.00
028 Immobilisations corporelles 38 753.00 31 568.00 7 185.00
040 Immobilisations financières 3 102.00 3 102.00
044 Total Actif Immobilisé 42 427.00 32 140.00 10 287.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 19 884.00 19 884.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 11 268.00 11 268.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 363 060.00 52 800.00 310 261.00
072 Créances – Autres 30 067.00 30 067.00
080 Valeurs mobilières de placement 45 735.00 45 735.00
084 Disponibilités 206 851.00 206 851.00
092 Charges constatées d’avance 360.00 360.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 677 225.00 52 800.00 624 425.00
110 Total général Actif 719 652.00 84 940.00 634 712.00
120 Capital social ou individuel 50 000.00
126 Réserve légale 5 000.00
132 Autres réserves 154 441.00
134 Report à nouveau 824.00
136 Résultat de l’exercice 76 162.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 286 427.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 562.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 151 401.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 32 487.00
172 Autres dettes 196 322.00
176 Total des dettes 348 285.00
180 Total général Passif 634 712.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 3 876.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 1.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 1 013 900.00
226 Subventions d’exploitation reçues 583.00
230 Autres produits 3 209.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 1 017 692.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 496 683.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -6 240.00
24B (dont crédit bail mobilier) 6 360.00
242 Autres charges externes. 187 799.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 600.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 3 641.00
250 Rémunérations du personnel 141 752.00
252 Charges sociales 72 041.00
254 Dotations aux amortissements 1 901.00
262 Autres charges 3 846.00
264 Total des charges d’exploitation 901 422.00
270 Résultat d’exploitation 116 270.00
280 Produits financiers 90.00
294 Charges financières 327.00
300 Charges exceptionnelles 14 326.00
306 Impôts sur les bénéfices 25 545.00
310 Bénéfice ou perte 76 162.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 795.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 3 876.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 57 385.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 3 876.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 18 835.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 56 008.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 56 008.00
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 3 208.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 3 208.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 169 279.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 114 683.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 5.00