EURL BUQUIN
Dépôt
Dénomination | EURL BUQUIN |
Siren | 478033533 |
Cloture | 30/06/2016 |
Code du Greffe | 2402 |
Numéro de dépôt | 468 |
Numéro de Gestion | 2004B00253 |
Code Activité | 4322A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/02/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 24600 Allemans |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 37 456.00 | 18 740.00 | |
040 Immobilisations financières | 8 472.00 | 8 472.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 65 387.00 | 38 175.00 | 27 212.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 964.00 | 36 964.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | 273.00 | 7 185.00 | |
072 Créances – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
084 Disponibilités | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 878.00 | 273.00 | 58 604.00 | |
110 Total général Actif | 124 265.00 | 38 449.00 | 85 816.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 9 604.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 18 404.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 16 793.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 379.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 581.00 | |||
172 Autres dettes | 11 117.00 | |||
176 Total des dettes | 67 412.00 | |||
180 Total général Passif | 85 816.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 4 718.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 7 667.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 25 350.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 83 849.00 | |||
222 Production stockée | 9 300.00 | |||
230 Autres produits | 1 398.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 897.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 196.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | |||
242 Autres charges externes. | 43 808.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 18 167.00 | |||
252 Charges sociales | 12 150.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 273.00 | |||
262 Autres charges | 220.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 109 539.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 10 357.00 | |||
280 Produits financiers | 2.00 | |||
294 Charges financières | 755.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 9 604.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 951.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 482.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 720.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 667.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 273.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | |||
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 214.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 214.00 |