P.L.K.
Dépôt
Dénomination | P.L.K. |
Siren | 479432262 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 2001 |
Numéro de dépôt | 4140 |
Numéro de Gestion | 2004B00436 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/11/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20090 AJACCIO |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 20 563.00 | 11 398.00 | 5 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 038.00 | 20 563.00 | 66 475.00 | 60 661.00 |
060 Stock marchandises | 1 183.00 | 1 183.00 | 1 061.00 | |
072 Créances – Autres | 33.00 | 33.00 | 133.00 | |
084 Disponibilités | 8 982.00 | 8 982.00 | 8 472.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | 1 033.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | 10 699.00 | |
110 Total général Actif | 98 386.00 | 20 563.00 | 77 823.00 | 71 360.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
126 Réserve légale | 800.00 | 800.00 | ||
134 Report à nouveau | 50 381.00 | 43 459.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 6 773.00 | 6 922.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 65 954.00 | 59 181.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 4 989.00 | 3 595.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 2 556.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 543.00 | |||
172 Autres dettes | 6 591.00 | 6 027.00 | ||
176 Total des dettes | 11 869.00 | 12 179.00 | ||
180 Total général Passif | 77 823.00 | 71 360.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 439.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 131 685.00 | 129 323.00 | ||
230 Autres produits | 4 577.00 | 653.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 263.00 | 129 975.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 388.00 | 49 138.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | 561.00 | ||
242 Autres charges externes. | 37 751.00 | 36 810.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 013.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 26 163.00 | 24 921.00 | ||
252 Charges sociales | 7 600.00 | 7 413.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 1 778.00 | ||
262 Autres charges | 568.00 | 66.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 128 078.00 | 121 699.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 8 185.00 | 8 276.00 | ||
294 Charges financières | 364.00 | 401.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 846.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 6 773.00 | 6 922.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 390.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 893.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 156.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 598.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 439.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 169.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |