FACADIER IDF
Dépôt
Dénomination | FACADIER IDF |
Siren | 507511863 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 9301 |
Numéro de dépôt | 18877 |
Numéro de Gestion | 2008B05016 |
Code Activité | 4334Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/10/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 93700 DRANCY |
2019
2018
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 52 361.00 | 50 940.00 | 1 421.00 | 12 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | 1 066.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 53 426.00 | 50 940.00 | 2 486.00 | 13 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 785.00 | |||
060 Stock marchandises | 29 212.00 | 29 212.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | 38 096.00 | |
072 Créances – Autres | 25 401.00 | 25 401.00 | 35 443.00 | |
084 Disponibilités | 62 697.00 | 62 697.00 | 20 472.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 35 000.00 | |||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 209.00 | 125 209.00 | 158 796.00 | |
110 Total général Actif | 178 636.00 | 50 940.00 | 127 695.00 | 172 641.00 |
120 Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
134 Report à nouveau | 23 734.00 | 35 557.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 17 622.00 | -11 823.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 92 857.00 | 75 234.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 58 004.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 16 144.00 | |||
172 Autres dettes | 31 271.00 | 39 402.00 | ||
176 Total des dettes | 34 839.00 | 97 406.00 | ||
180 Total général Passif | 127 695.00 | 172 641.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 170.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 8 500.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 446 298.00 | 286 877.00 | ||
222 Production stockée | -29 785.00 | 29 785.00 | ||
230 Autres produits | 21 545.00 | 21 016.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 059.00 | 337 678.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | 325.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -29 212.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | |||
242 Autres charges externes. | 337 820.00 | 310 221.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 2 010.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 43 288.00 | 22 023.00 | ||
252 Charges sociales | 17 202.00 | 7 512.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 10 455.00 | 9 800.00 | ||
262 Autres charges | 280.00 | 20.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 380 718.00 | 352 116.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 57 341.00 | -14 438.00 | ||
280 Produits financiers | 324.00 | 128.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 9 670.00 | 2 823.00 | ||
294 Charges financières | 23.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 49 713.00 | 312.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 17 622.00 | -11 823.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 434.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 178.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 073.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 427.00 |