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MARENNES AUTO SERVICES

Dépôt

DénominationMARENNES AUTO SERVICES
Siren508528510
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt344
Numéro de Gestion2008B50272
Code Activité4532Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17320 Marennes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 116 000.00 116 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 390.00 34 987.00 2 403.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 832.00 22 920.00 2 912.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 340.00 340.00
BJ TOTAL (I) 179 577.00 57 907.00 121 670.00
BT Marchandises 24 960.00 3 336.00 21 624.00
BX Clients et comptes rattachés 14 333.00 14 333.00
BZ Autres créances 4 078.00 4 078.00
CF Disponibilités 31 283.00 31 283.00
CH Charges constatées d’avance 2 170.00 2 170.00
CJ TOTAL (II) 76 824.00 3 336.00 73 488.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 256 401.00 61 243.00 195 158.00
CR Parts à plus d’un an 355.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 700.00
DD Réserve légale (1) 770.00
DG Autres réserves 108 641.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 338.00
DL TOTAL (I) 133 449.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 380.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 017.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 468.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 644.00
EA Autres dettes 196.00
EC TOTAL (IV) 61 705.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 195 154.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 394 021.00 394 021.00
FG Production vendue services 196 251.00 196 251.00
FJ Chiffres d’affaires nets 590 272.00 590 272.00
FO Subventions d’exploitation 4 356.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 001.00
FQ Autres produits 68.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 596 697.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 215 568.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 176.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 015.00
FW Autres achats et charges externes 85 846.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 842.00
FY Salaires et traitements 237 942.00
FZ Charges sociales 27 123.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 644.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -381.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 579 778.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 919.00
GR Intérêts et charges assimilées 221.00
GU Total des charges financières (VI) 221.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -221.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 698.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 987.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 987.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 987.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 347.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 597 684.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 581 346.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 338.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 001.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 62 360.00 2 750.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 355.00 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 178 715.00 2 850.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2.00 3.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 889.00 63 222.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 100.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00 355.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 989.00 179 577.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57 152.00 2 644.00 1 889.00 57 907.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 57 152.00 2 644.00 1 889.00 57 907.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 3 717.00 3 336.00 3 717.00 3 336.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 717.00 3 336.00 3 717.00 3 336.00
7C TOTAL GENERAL 3 717.00 3 336.00 3 717.00 3 336.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation -381.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 340.00 340.00
UX Autres créances clients 14 333.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 808.00
VB T. V. A. 270.00
VS Charges constatées d’avance 2 170.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 920.00 20 920.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 5 162.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 39 188.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 688.00
ST Autres comptes 34 808.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85 846.00
YW Taxe professionnelle 1 632.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 210.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5 842.00
YY Montant de la TVA. collectée 109 410.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 42 625.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00