ASTERIA
Dépôt
Dénomination | ASTERIA |
Siren | 517405478 |
Cloture | 30/09/2016 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 6441 |
Numéro de Gestion | 2011B05035 |
Code Activité | 6920Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/02/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | ||
CU Autres participations | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 044.00 | 900.00 | 165 144.00 | 165 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | 52 045.00 | |
BZ Autres créances | 27 228.00 | 27 228.00 | 13 168.00 | |
CF Disponibilités | 29 548.00 | 29 548.00 | 24 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 101 270.00 | 101 270.00 | 89 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 314.00 | 900.00 | 266 414.00 | 254 357.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 181 055.00 | 170 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 11 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 332.00 | 184 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 748.00 | 51 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 18 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 082.00 | 70 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 414.00 | 254 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 082.00 | 70 002.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 787.00 | 289 787.00 | 303 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 787.00 | 289 787.00 | 303 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 787.00 | 303 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 349.00 | 246 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 140.00 | 29 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 667.00 | 13 664.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 761.00 | 290 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 026.00 | 12 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3.00 | 3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 029.00 | 12 896.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 1 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 790.00 | 303 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 813.00 | 292 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | 11 037.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 900.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 722.00 | 71 722.00 | 3 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 748.00 | 63 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 082.00 | 80 082.00 |