NGUYEN-HA
Dépôt
Dénomination | NGUYEN-HA |
Siren | 517984001 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 3303 |
Numéro de dépôt | 3368 |
Numéro de Gestion | 2009B00472 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/08/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 33220 PINEUILH |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 180 062.00 | 116 816.00 | 63 246.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 237 062.00 | 116 816.00 | 120 246.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
072 Créances – Autres | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
084 Disponibilités | 29 483.00 | 29 483.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 581.00 | 41 581.00 | ||
110 Total général Actif | 278 643.00 | 116 816.00 | 161 827.00 | |
120 Capital social ou individuel | 25 043.00 | |||
126 Réserve légale | 2 504.00 | |||
132 Autres réserves | 45 144.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 1 510.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 74 202.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 139.00 | |||
172 Autres dettes | 66 440.00 | |||
176 Total des dettes | 87 625.00 | |||
180 Total général Passif | 161 827.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 910.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 8 000.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 228 044.00 | |||
230 Autres produits | 6 221.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 266.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 134.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 553.00 | |||
242 Autres charges externes. | 73 526.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 36 776.00 | |||
252 Charges sociales | 11 432.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 10 527.00 | |||
262 Autres charges | 627.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 235 627.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -1 361.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 9 196.00 | |||
294 Charges financières | 107.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 6 217.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 1 510.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 958.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 806.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 213.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 787.00 |