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NGUYEN-HA

Dépôt

DénominationNGUYEN-HA
Siren517984001
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3303
Numéro de dépôt3368
Numéro de Gestion2009B00472
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33220 PINEUILH
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 57 000.00 57 000.00
028 Immobilisations corporelles 180 062.00 116 816.00 63 246.00
044 Total Actif Immobilisé 237 062.00 116 816.00 120 246.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 5 524.00 5 524.00
072 Créances – Autres 3 856.00 3 856.00
084 Disponibilités 29 483.00 29 483.00
092 Charges constatées d’avance 2 718.00 2 718.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 41 581.00 41 581.00
110 Total général Actif 278 643.00 116 816.00 161 827.00
120 Capital social ou individuel 25 043.00
126 Réserve légale 2 504.00
132 Autres réserves 45 144.00
136 Résultat de l’exercice 1 510.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 74 202.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 21 185.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 57 139.00
172 Autres dettes 66 440.00
176 Total des dettes 87 625.00
180 Total général Passif 161 827.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 2 910.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 8 000.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 228 044.00
230 Autres produits 6 221.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 234 266.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 97 134.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -1 553.00
242 Autres charges externes. 73 526.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 200.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 7 158.00
250 Rémunérations du personnel 36 776.00
252 Charges sociales 11 432.00
254 Dotations aux amortissements 10 527.00
262 Autres charges 627.00
264 Total des charges d’exploitation 235 627.00
270 Résultat d’exploitation -1 361.00
290 Produits exceptionnels 9 196.00
294 Charges financières 107.00
300 Charges exceptionnelles 6 217.00
310 Bénéfice ou perte 1 510.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 2 910.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 244 958.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 2 910.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 10 806.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 6 213.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 8 000.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 1 787.00