W PUISSANCE 2
Dépôt
Dénomination | W PUISSANCE 2 |
Siren | 532111150 |
Cloture | 30/06/2016 |
Code du Greffe | 6752 |
Numéro de dépôt | 2033 |
Numéro de Gestion | 2011B01266 |
Code Activité | 7022Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/02/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016 2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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040 Immobilisations financières | 22 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
072 Créances – Autres | 449 426.00 | 225 307.00 | 224 119.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 610.00 | 225 307.00 | 226 303.00 | |
110 Total général Actif | 473 610.00 | 230 307.00 | 243 303.00 | |
120 Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
126 Réserve légale | 5 000.00 | |||
134 Report à nouveau | 63 079.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -75 941.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 42 138.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 899.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 199 797.00 | |||
172 Autres dettes | 200 235.00 | |||
176 Total des dettes | 201 165.00 | |||
180 Total général Passif | 243 303.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 000.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 150 001.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | -11 163.00 | |||
230 Autres produits | 11 163.00 | |||
242 Autres charges externes. | 2 955.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | |||
262 Autres charges | 1.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 3 104.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -3 104.00 | |||
280 Produits financiers | 53 554.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 180 001.00 | |||
294 Charges financières | 299 093.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 7 300.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -75 941.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 300.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 300.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 001.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 999.00 | |||
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 146 700.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | |||
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 225 307.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230 307.00 | |||
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | |||
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 163.00 | |||
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 41 407.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 570.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825.00 |