SOLI VERS
Dépôt
Dénomination | SOLI VERS |
Siren | 751827817 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 6751 |
Numéro de dépôt | 4596 |
Numéro de Gestion | 2012B00268 |
Code Activité | 8299Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/12/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 67120 Molsheim |
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 576.00 | 1 376.00 | 200.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 2 162 495.00 | 396 569.00 | 1 765 925.00 | |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 2 165 531.00 | 397 945.00 | 1 767 585.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 896.00 | 180 896.00 | ||
072 Créances – Autres | 215 517.00 | 215 517.00 | ||
084 Disponibilités | 17 318.00 | 17 318.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 732.00 | 413 732.00 | ||
110 Total général Actif | 2 579 263.00 | 397 945.00 | 2 181 317.00 | |
120 Capital social ou individuel | 106 000.00 | |||
126 Réserve légale | 782.00 | |||
132 Autres réserves | 4 432.00 | |||
134 Report à nouveau | -125 991.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -17 485.00 | |||
140 Provisions réglementées | 236 766.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 204 503.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 532 855.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 89 415.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 240 698.00 | |||
172 Autres dettes | 354 542.00 | |||
176 Total des dettes | 1 976 813.00 | |||
180 Total général Passif | 2 181 317.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 1 668 907.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 8 095.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 666.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 200 067.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 319 296.00 | |||
230 Autres produits | 1 483.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 847.00 | |||
242 Autres charges externes. | 190 421.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 154 293.00 | |||
252 Charges sociales | 31 164.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 146 201.00 | |||
262 Autres charges | 9.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 524 316.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -3 469.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 21 263.00 | |||
294 Charges financières | 58 206.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -22 927.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -17 485.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 429.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 160 435.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 095.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 666.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 558.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 745.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |