HOTELIERE CROUIN DAUNOU
Dépôt
Dénomination | HOTELIERE CROUIN DAUNOU |
Siren | 802047555 |
Cloture | 30/06/2016 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 33284 |
Numéro de Gestion | 2014B09427 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/05/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 720.00 | 1 720.00 | 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | 311 229.00 | 176 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 612.00 | 18 404 612.00 | 18 269 896.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 053.00 | |||
DH Report à nouveau | -40 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 554.00 | 97 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 251 508.00 | 131 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 776 115.00 | 2 188 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 10 604.00 | ||
EA Autres dettes | 4 588 906.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 628 496.00 | 16 081 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 404 612.00 | 18 269 896.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 280.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 000.00 | 486 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 982.00 | 8 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 247.00 | 8 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 464 753.00 | 477 353.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 585 000.00 | 270 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 585 000.00 | 270 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 679.00 | 529 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520 679.00 | 529 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 321.00 | -259 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 074.00 | 218 155.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 243.00 | 120 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 243.00 | 120 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 243.00 | -120 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 723.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 000.00 | 756 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 446.00 | 658 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 554.00 | 97 912.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 131 265.00 | 120 243.00 | 251 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 265.00 | 120 243.00 | 251 508.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 510.00 | 309 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 062 654.00 | 9 062 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 628 496.00 | 9 839 008.00 | 3 195 934.00 | 2 593 554.00 |