SERENE
Dépôt
Dénomination | SERENE |
Siren | 812328128 |
Cloture | 31/03/2016 |
Code du Greffe | 2001 |
Numéro de dépôt | 52 |
Numéro de Gestion | 2015B00359 |
Code Activité | 5520Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 09 |
Durée exercice n-1 | 8 |
Date de dépôt | 15/01/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | 3 288.00 | 169 712.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 370.00 | 1 130.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 173 701.00 | 13 093.00 | 160 608.00 | |
040 Immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 348 501.00 | 16 751.00 | 331 750.00 | |
060 Stock marchandises | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | ||
072 Créances – Autres | 257 114.00 | 257 114.00 | ||
084 Disponibilités | 162 711.00 | 162 711.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 311.00 | 463 311.00 | ||
110 Total général Actif | 811 812.00 | 16 751.00 | 795 061.00 | |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -122 487.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -112 487.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 805.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 225 364.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 739.00 | |||
172 Autres dettes | 276 129.00 | |||
174 Produits constatés d’avance | 161 250.00 | |||
176 Total des dettes | 907 548.00 | |||
180 Total général Passif | 795 061.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 348 501.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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209 Ventes de marchandises – Export | 93.00 | |||
217 Production vendue de services ‐ Export | 839.00 | |||
210 Ventes de marchandises – France | 163.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 93 928.00 | |||
230 Autres produits | 126 329.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 420.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 473.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -6 434.00 | |||
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 078.00 | |||
242 Autres charges externes. | 239 758.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 548.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 48 383.00 | |||
252 Charges sociales | 16 306.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 16 751.00 | |||
262 Autres charges | 1 123.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 342 907.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -122 487.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -122 487.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 173 000.00 | |||
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 441.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 822.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 604.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 834.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 501.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 161.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 997.00 |