VINC
Dépôt
Dénomination | VINC |
Siren | 817950611 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 0401 |
Numéro de dépôt | 3251 |
Numéro de Gestion | 2016B00039 |
Code Activité | 1071C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/10/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 04120 Castellane |
2019
2018
2017
2016 2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 450.00 | 203 450.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 146 896.00 | 21 168.00 | 125 727.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 350 346.00 | 21 168.00 | 329 177.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
072 Créances – Autres | 5 908.00 | 5 909.00 | ||
084 Disponibilités | 45 925.00 | 45 925.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 345.00 | 62 345.00 | ||
110 Total général Actif | 412 691.00 | 21 168.00 | 391 522.00 | |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 18 051.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 23 051.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 255 469.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -46 763.00 | |||
172 Autres dettes | 105 554.00 | |||
176 Total des dettes | 368 471.00 | |||
180 Total général Passif | 391 522.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 280 717.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 359 346.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 9 333.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 331 808.00 | |||
230 Autres produits | 3 352.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 157.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 082.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 437.00 | |||
242 Autres charges externes. | 77 327.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 92 213.00 | |||
252 Charges sociales | 25 576.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 21 794.00 | |||
262 Autres charges | 7.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 314 573.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 20 584.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | |||
294 Charges financières | 3 491.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 8 376.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 18 051.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 203 450.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 975.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 348.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 346.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 375.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 333.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 958.00 |