PROVENCE OSSATURE BOIS (POB)
Dépôt
Dénomination | PROVENCE OSSATURE BOIS (POB) |
Siren | 820092112 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 8401 |
Numéro de dépôt | 1799 |
Numéro de Gestion | 2016B01014 |
Code Activité | 4391A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/03/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue |
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 49.00 | 701.00 | |
040 Immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 1 158.00 | 49.00 | 1 109.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | ||
072 Créances – Autres | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
084 Disponibilités | 129.00 | 129.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 863.00 | 39 863.00 | ||
110 Total général Actif | 41 021.00 | 49.00 | 40 972.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -22 422.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -21 422.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 027.00 | |||
172 Autres dettes | 56 319.00 | |||
176 Total des dettes | 62 394.00 | |||
180 Total général Passif | 40 972.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 71 622.00 | |||
230 Autres produits | 1 152.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 774.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 708.00 | |||
242 Autres charges externes. | 21 532.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 25 460.00 | |||
252 Charges sociales | 13 091.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | |||
262 Autres charges | 2.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 95 196.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -22 422.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -22 422.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 674.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 |