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ASM ELEC 31

Dépôt

DénominationASM ELEC 31
Siren820410207
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2017/029100
Numéro de Gestion2016B02113
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 08
Durée exercice n-17
Date de dépôt09/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31410 NOE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 500.00 3 442.00 26 058.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 547.00 177.00 1 369.00
BJ TOTAL (I) 31 047.00 3 619.00 27 428.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 394.00 1 394.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 142.00 142.00
BX Clients et comptes rattachés 2 377.00 2 377.00
BZ Autres créances 3 747.00 3 747.00
CF Disponibilités 9 837.00 9 837.00
CH Charges constatées d’avance 1 147.00 1 147.00
CJ TOTAL (II) 18 644.00 18 644.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 49 690.00 3 619.00 46 072.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 969.00
DL TOTAL (I) 12 969.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 639.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 741.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 722.00
EC TOTAL (IV) 33 102.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 46 072.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 33 102.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 49 406.00 49 406.00
FG Production vendue services 24 192.00 24 192.00
FJ Chiffres d’affaires nets 73 598.00 73 598.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 73 599.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 34 358.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 394.00
FW Autres achats et charges externes 14 734.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42.00
FY Salaires et traitements 7 310.00
FZ Charges sociales 744.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 619.00
GE Autres charges 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 59 420.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 179.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 179.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 143.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 143.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -143.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 067.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 73 599.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61 630.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 969.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 519.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31 047.00
0G ACQUISITIONS Total Général 31 047.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 047.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 047.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 619.00 3 619.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 619.00 3 619.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 377.00
UY Personnel et comptes rattachés 107.00
VB T. V. A. 3 640.00
VS Charges constatées d’avance 1 147.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 271.00 7 271.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 741.00 10 741.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 022.00 3 022.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 700.00 1 700.00
VI Groupe et associés 17 639.00 17 639.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 102.00 33 102.00