CABINET DOCHER
Dépôt
Dénomination | CABINET DOCHER |
Siren | 867200255 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 6303 |
Numéro de dépôt | 6685 |
Numéro de Gestion | 1967B00025 |
Code Activité | 6820B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/08/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 97 968.00 | 97 968.00 | 97 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 557.00 | 68 557.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 166 525.00 | 68 557.00 | 97 968.00 | 97 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 378.00 | 820 378.00 | 117 840.00 | |
BZ Autres créances | 188.00 | 188.00 | 605 768.00 | |
CF Disponibilités | 572.00 | 572.00 | 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 821 138.00 | 821 138.00 | 724 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 663.00 | 68 557.00 | 919 106.00 | 822 148.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
DG Autres réserves | 655 020.00 | 655 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 313.00 | 17 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 257.00 | 97 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 898 341.00 | 801 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634.00 | 19 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 765.00 | 21 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 106.00 | 822 148.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 98 200.00 | 98 200.00 | 98 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 200.00 | 98 200.00 | 98 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 200.00 | 98 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 941.00 | 1 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 942.00 | 1 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 257.00 | 97 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 257.00 | 97 177.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 200.00 | 98 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942.00 | 1 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 257.00 | 97 177.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 525.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | 68 557.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 557.00 | 68 557.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 820 378.00 | |||
VB T. V. A. | 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 566.00 | 820 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 765.00 | 20 765.00 |