SARL TECHNI-FROID
Dépôt
Dénomination | SARL TECHNI-FROID |
Siren | 382466100 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 7001 |
Numéro de dépôt | 887 |
Numéro de Gestion | 1991B30061 |
Code Activité | 3320B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/05/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 70000 Navenne |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 88 498.00 | 64 548.00 | 23 950.00 | 33 765.00 |
040 Immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | 862.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 89 878.00 | 65 066.00 | 24 812.00 | 34 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 450.00 | 23 450.00 | 43 239.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | 49 462.00 | |
072 Créances – Autres | 6 870.00 | 6 870.00 | 1 628.00 | |
084 Disponibilités | 66 416.00 | 66 416.00 | 88 113.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | 2 152.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 202.00 | 161 202.00 | 184 594.00 | |
110 Total général Actif | 251 080.00 | 65 066.00 | 186 013.00 | 219 220.00 |
120 Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
126 Réserve légale | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
132 Autres réserves | 46 468.00 | 27 065.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 1 874.00 | 26 403.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 125 342.00 | 130 468.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 19 044.00 | 25 705.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 54 198.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 033.00 | |||
172 Autres dettes | 7 956.00 | 8 849.00 | ||
176 Total des dettes | 60 671.00 | 88 752.00 | ||
180 Total général Passif | 186 013.00 | 219 220.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 12 636.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 905.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 176 027.00 | 306 103.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 54 523.00 | 31 248.00 | ||
230 Autres produits | 3 039.00 | 2 116.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 590.00 | 339 466.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 026.00 | 175 991.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 789.00 | -7 601.00 | ||
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 572.00 | |||
242 Autres charges externes. | 42 155.00 | 50 241.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 106.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 41 931.00 | 47 986.00 | ||
252 Charges sociales | 22 620.00 | 27 858.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 10 720.00 | 12 262.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 183.00 | |||
262 Autres charges | 2 423.00 | 168.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 231 071.00 | 309 194.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 2 519.00 | 30 273.00 | ||
280 Produits financiers | 3.00 | 614.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | |||
294 Charges financières | 332.00 | 892.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 317.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 4 413.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | 26 403.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 833.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 860.00 |