PHUONG - HOANG
Dépôt
Dénomination | PHUONG - HOANG |
Siren | 394962252 |
Cloture | 30/09/2017 |
Code du Greffe | 3801 |
Numéro de dépôt | B2018/010509 |
Numéro de Gestion | 1994B00527 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/07/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 38000 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 21 475.00 | 3 679.00 | 5 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 491.00 | 21 475.00 | 118 016.00 | 119 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | 2 979.00 | 2 752.00 | |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | 7 580.00 | 7 784.00 | |
084 Disponibilités | 30 000.00 | 30 000.00 | 26 448.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | 36 984.00 | |
110 Total général Actif | 180 142.00 | 21 475.00 | 158 667.00 | 156 879.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
126 Réserve légale | 762.00 | 762.00 | ||
132 Autres réserves | 22 787.00 | 22 787.00 | ||
134 Report à nouveau | 19 417.00 | 10 138.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 20 725.00 | 9 278.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 71 313.00 | 50 588.00 | ||
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | 839.00 | 850.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 12 747.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 257.00 | |||
172 Autres dettes | 71 131.00 | 92 695.00 | ||
176 Total des dettes | 86 514.00 | 105 441.00 | ||
180 Total général Passif | 158 667.00 | 156 879.00 | ||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 198 249.00 | 198 305.00 | ||
230 Autres produits | 5 212.00 | 5 728.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 460.00 | 204 033.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 630.00 | 66 004.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 1 338.00 | ||
242 Autres charges externes. | 40 867.00 | 41 396.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 058.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 54 538.00 | 66 914.00 | ||
252 Charges sociales | 9 368.00 | 13 939.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 1 925.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 839.00 | 850.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 179 758.00 | 194 424.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 23 703.00 | 9 609.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 740.00 | ||
294 Charges financières | 201.00 | 162.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 909.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 20 725.00 | 9 278.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 491.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 839.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 839.00 | |||
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 850.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 462.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 884.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 3.00 |