COURTAGE LIMOUSIN
Dépôt
Dénomination | COURTAGE LIMOUSIN |
Siren | 415004555 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 2301 |
Numéro de dépôt | 268 |
Numéro de Gestion | 1999B00067 |
Code Activité | 6622Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/04/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 23300 La souterraine |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 12 647.00 | 4 124.00 | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 34 141.00 | 12 647.00 | 21 494.00 | 18 624.00 |
072 Créances – Autres | 84 990.00 | 84 990.00 | 69 193.00 | |
084 Disponibilités | 83 702.00 | 83 702.00 | 19 307.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | 226.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 792.00 | 168 792.00 | 88 726.00 | |
110 Total général Actif | 202 933.00 | 12 647.00 | 190 285.00 | 107 350.00 |
120 Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
126 Réserve légale | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
132 Autres réserves | 15 747.00 | 15 737.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 86 751.00 | 46 860.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 127 798.00 | 87 897.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 42.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 600.00 | |||
172 Autres dettes | 62 487.00 | 19 411.00 | ||
176 Total des dettes | 62 487.00 | 19 453.00 | ||
180 Total général Passif | 190 285.00 | 107 350.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 468.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 500.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 437 641.00 | 365 471.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | |||
230 Autres produits | 2 000.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 641.00 | 368 671.00 | ||
24B (dont crédit bail mobilier) | 682.00 | |||
242 Autres charges externes. | 117 874.00 | 158 623.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 925.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 202 100.00 | 145 275.00 | ||
252 Charges sociales | 1 245.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 782.00 | ||
262 Autres charges | 1 200.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 323 011.00 | 309 051.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 116 630.00 | 59 619.00 | ||
280 Produits financiers | 49.00 | 166.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 500.00 | |||
294 Charges financières | 625.00 | 336.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 76.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | 12 513.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 86 751.00 | 46 860.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 238.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 468.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 564.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 432.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55.00 |