MENUISERIE ALU SECURITE
Dépôt
Dénomination | MENUISERIE ALU SECURITE |
Siren | 433949450 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 1303 |
Numéro de dépôt | 19129 |
Numéro de Gestion | 2000B02755 |
Code Activité | 4759B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 9 980.00 | 4 255.00 | 5 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 235.00 | 9 980.00 | 4 255.00 | 5 996.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | 1 246.00 | 696.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | 1 050.00 | 202.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | 42 715.00 | |
072 Créances – Autres | 16 974.00 | 16 974.00 | 14 388.00 | |
084 Disponibilités | 60 165.00 | 60 165.00 | 40 057.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | 971.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 311.00 | 157 311.00 | 99 028.00 | |
110 Total général Actif | 171 546.00 | 9 980.00 | 161 566.00 | 105 024.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
126 Réserve légale | 770.00 | 770.00 | ||
132 Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 22 751.00 | 44 784.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 22 287.00 | -22 033.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 63 508.00 | 41 221.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 2 054.00 | 4 071.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | 39 266.00 | ||
172 Autres dettes | 24 699.00 | 17 665.00 | ||
176 Total des dettes | 98 058.00 | 63 803.00 | ||
180 Total général Passif | 161 566.00 | 105 024.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 108.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 461 361.00 | 375 843.00 | ||
230 Autres produits | 60.00 | 51.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 421.00 | 375 894.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 503.00 | 189 410.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 3 085.00 | ||
242 Autres charges externes. | 135 460.00 | 119 809.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 042.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 55 979.00 | 53 667.00 | ||
252 Charges sociales | 29 211.00 | 27 412.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | 2 664.00 | ||
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 438 916.00 | 398 105.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 22 505.00 | -22 211.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 500.00 | |||
294 Charges financières | 56.00 | 92.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 230.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 22 287.00 | -22 033.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 749.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 622.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 270.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 053.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |