EURL VAL FLEURI
Dépôt
Dénomination | EURL VAL FLEURI |
Siren | 435210265 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 7001 |
Numéro de dépôt | 557 |
Numéro de Gestion | 2001B00065 |
Code Activité | 4729Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/04/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 70120 Lavigney |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 10 792.00 | 3 995.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277.00 | 13 282.00 | 3 995.00 | 1 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | 814.00 | 1 663.00 | |
BT Marchandises | 12 635.00 | 12 635.00 | 12 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | 10 041.00 | |
BZ Autres créances | 2 205.00 | 2 205.00 | 2 375.00 | |
CF Disponibilités | 13 949.00 | 13 949.00 | 27 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 258.00 | 36 258.00 | 53 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 535.00 | 13 282.00 | 40 253.00 | 55 610.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 517.00 | ||
DG Autres réserves | 7 397.00 | 4 026.00 | ||
DH Report à nouveau | 341.00 | 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 3 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 007.00 | 16 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 38 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 82.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 246.00 | 38 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 253.00 | 55 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 237.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 347.00 | 150 347.00 | 162 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 347.00 | 150 347.00 | 162 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 347.00 | 162 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 812.00 | 121 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -406.00 | -1 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762.00 | 1 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 849.00 | -56.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 398.00 | 34 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 170.00 | 1 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 301.00 | 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770.00 | 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 952.00 | 159 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 395.00 | 3 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 395.00 | 3 748.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -2.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 348.00 | 162 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 971.00 | 159 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 3 746.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 2 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397.00 | 2 880.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 277.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 770.00 | 10 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 511.00 | 770.00 | 13 281.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 655.00 | |||
VB T. V. A. | 2 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | ||
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 237.00 | 21 237.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 462.00 | 26 462.00 | ||
ST Autres comptes | 3 076.00 | 3 424.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 398.00 | 34 746.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 224.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 59.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 283.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 861.00 | 9 509.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 538.00 | 13 080.00 |