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O.COM

Dépôt

DénominationO.COM
Siren439443268
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt3879
Numéro de Gestion2009B00159
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 MONTPELLIER
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 647 640.00 647 640.00
AT Autres immobilisations corporelles 489 696.00 489 090.00 605.00 340.00
BH Autres immobilisations financières 10 011.00 10 011.00 10 011.00
BJ TOTAL (I) 1 147 348.00 1 136 731.00 10 616.00 10 352.00
BX Clients et comptes rattachés 2 368 574.00 80 065.00 2 288 508.00 2 330 681.00
BZ Autres créances 5 345 957.00 332 997.00 5 012 959.00 2 005 105.00
CF Disponibilités 107 946.00 107 946.00
CH Charges constatées d’avance 129 400.00 129 400.00 1 505.00
CJ TOTAL (II) 7 951 877.00 413 063.00 7 538 814.00 4 337 291.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 099 226.00 1 549 795.00 7 549 431.00 4 347 643.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 129 286.00 129 286.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 387 858.00 387 858.00
DD Réserve légale (1) 12 929.00 12 929.00
DH Report à nouveau -694 851.00 -673 152.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82 991.00 -21 698.00
DL TOTAL (I) -81 786.00 -164 777.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 684.00 13 474.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 974 673.00 3 591 017.00
DY Dettes fiscales et sociales 650 860.00 899 809.00
EA Autres dettes 8 120.00
EC TOTAL (IV) 7 631 217.00 4 512 421.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 549 431.00 4 347 643.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 895 030.00 13 895 030.00 7 007 513.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 895 030.00 13 895 030.00 7 007 513.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 831.00 13 478.00
FQ Autres produits 1 477.00 53.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 915 339.00 7 021 044.00
FW Autres achats et charges externes 12 621 388.00 5 893 987.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 167.00 30 307.00
FY Salaires et traitements 741 488.00 663 785.00
FZ Charges sociales 299 065.00 277 035.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 388.00 1 030.00
GE Autres charges 2.00 35.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 703 494.00 6 866 181.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 211 844.00 154 863.00
GJ Produits financiers de participations 15.00
GP Total des produits financiers (V) 15.00
GR Intérêts et charges assimilées 78 797.00 86 473.00
GU Total des charges financières (VI) 78 797.00 86 473.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -78 797.00 -86 457.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 133 046.00 68 405.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 055.00 90 104.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 055.00 90 104.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50 055.00 -90 104.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 915 339.00 7 021 060.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 832 347.00 7 042 759.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 82 991.00 -21 698.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 647 641.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 489 043.00 653.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 012.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 146 696.00 653.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 647 641.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 489 696.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 012.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 147 349.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 619 107.00 619 107.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 372 668.00 388.00 373 057.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 991 775.00 388.00 992 164.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 28 534.00 28 534.00
6E sur immobilisations – corporelles 116 034.00 116 034.00
6T Sur comptes clients 80 066.00 80 066.00
6X Autres provisions pour dépréciation 332 998.00 332 998.00
7B Total Provisions pour dépréciation 557 632.00 557 632.00
7C TOTAL GENERAL 557 632.00 557 632.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 012.00
VA Clients douteux ou litigieux 95 758.00
UX Autres créances clients 2 272 816.00
VB T. V. A. 1 058 770.00
VC Groupe et associés 3 935 856.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 351 332.00
VS Charges constatées d’avance 129 400.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 853 943.00 7 748 173.00 105 770.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 684.00 5 684.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 974 673.00 6 974 673.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 877.00 25 877.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136 923.00 136 923.00
VW T.V.A. 436 209.00 436 209.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 51 852.00 51 852.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 631 218.00 7 631 218.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00