PAGANONI BOIS
Dépôt
Dénomination | PAGANONI BOIS |
Siren | 481150811 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 12827 |
Numéro de Gestion | 2005B70025 |
Code Activité | 4752A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34700 Lodève |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 56 026.00 | 24 300.00 | 18 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 899.00 | 56 026.00 | 26 873.00 | 20 599.00 |
060 Stock marchandises | 29 450.00 | 29 450.00 | 21 310.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | 47 476.00 | |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | 2 753.00 | 8 210.00 | |
084 Disponibilités | 33 905.00 | 33 905.00 | 9 633.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | |||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 211.00 | 100 211.00 | 86 869.00 | |
110 Total général Actif | 183 110.00 | 56 026.00 | 127 084.00 | 107 468.00 |
120 Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | 500.00 | ||
134 Report à nouveau | -830.00 | 9 424.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 9 199.00 | -10 254.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 12 869.00 | 3 670.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 26 283.00 | 21 041.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 73 980.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 417.00 | |||
172 Autres dettes | 15 747.00 | 8 776.00 | ||
176 Total des dettes | 114 215.00 | 103 798.00 | ||
180 Total général Passif | 127 084.00 | 107 468.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 19 126.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 7 791.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 516 672.00 | 450 883.00 | ||
230 Autres produits | 209.00 | 59.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 881.00 | 450 941.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 172.00 | 406 410.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -8 140.00 | -2 831.00 | ||
242 Autres charges externes. | 23 395.00 | 28 488.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 699.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 21 550.00 | 13 376.00 | ||
252 Charges sociales | 9 617.00 | 6 201.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | 6 019.00 | ||
262 Autres charges | 6 509.00 | 98.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 510 270.00 | 458 461.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 6 611.00 | -7 519.00 | ||
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 3 177.00 | 1 000.00 | ||
294 Charges financières | 590.00 | 559.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 3 177.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 9 199.00 | -10 254.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 108.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 791.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 798.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 381.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |