SARL GOLLEAU
Dépôt
Dénomination | SARL GOLLEAU |
Siren | 481471258 |
Cloture | 31/03/2017 |
Code du Greffe | 7702 |
Numéro de dépôt | 9038 |
Numéro de Gestion | 2005B50107 |
Code Activité | 4332B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/10/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 77760 Chevrainvilliers |
2021
2020
2019
2018
2017 2017
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 347.00 | 18 400.00 | 947.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 356 586.00 | 245 014.00 | 111 571.00 | |
040 Immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 376 444.00 | 263 414.00 | 113 030.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 417.00 | 81 417.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 612.00 | 226 612.00 | ||
072 Créances – Autres | 27 208.00 | 27 208.00 | ||
080 Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
084 Disponibilités | 208 872.00 | 208 872.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 26 542.00 | 26 542.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 653.00 | 830 653.00 | ||
110 Total général Actif | 1 207 098.00 | 263 414.00 | 943 683.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
132 Autres réserves | 550 906.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 82 897.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 642 604.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 10 955.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 534.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 119 824.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 41 724.00 | |||
172 Autres dettes | 161 764.00 | |||
176 Total des dettes | 301 079.00 | |||
180 Total général Passif | 943 683.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 10 955.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 90 752.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 1 705 680.00 | |||
222 Production stockée | -4 390.00 | |||
230 Autres produits | 5.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 701 295.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 639.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 003.00 | |||
24B (dont crédit bail mobilier) | 100 591.00 | |||
242 Autres charges externes. | 381 399.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 457 159.00 | |||
252 Charges sociales | 306 738.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 40 160.00 | |||
262 Autres charges | 4 658.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 1 602 706.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 98 589.00 | |||
280 Produits financiers | 3 411.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 3.00 | |||
294 Charges financières | 423.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 82 897.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 780.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 985.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 736.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 302.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 752.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 609.00 |