SERRURERIE GENET
Dépôt
Dénomination | SERRURERIE GENET |
Siren | 493221659 |
Cloture | 30/09/2017 |
Code du Greffe | 5802 |
Numéro de dépôt | 61 |
Numéro de Gestion | 2006B00328 |
Code Activité | 4332B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/01/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 58800 Anthien |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 663.00 | 18 663.00 | 18 663.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 191 303.00 | 157 476.00 | 33 827.00 | 43 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | 1 744.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 211 502.00 | 157 476.00 | 54 026.00 | 63 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 511.00 | 17 511.00 | 31 313.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | 62 157.00 | |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | 4 653.00 | 3 405.00 | |
084 Disponibilités | 25 150.00 | 25 150.00 | 36 062.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | 3 748.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 401.00 | 129 401.00 | 136 685.00 | |
110 Total général Actif | 340 903.00 | 157 476.00 | 183 427.00 | 200 142.00 |
120 Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
126 Réserve légale | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
132 Autres réserves | 3 967.00 | 5 283.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 9 413.00 | -1 316.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 112 380.00 | 102 967.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 26 611.00 | 29 031.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 27 798.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 423.00 | |||
172 Autres dettes | 36 850.00 | 39 845.00 | ||
176 Total des dettes | 71 047.00 | 97 175.00 | ||
180 Total général Passif | 183 427.00 | 200 142.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 19 766.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 258 337.00 | 243 204.00 | ||
222 Production stockée | -10 040.00 | 2 343.00 | ||
224 Production immobilisée | 2 424.00 | |||
230 Autres produits | 10.00 | 7 666.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 307.00 | 255 637.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 739.00 | 69 222.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 763.00 | -654.00 | ||
242 Autres charges externes. | 45 782.00 | 39 454.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 6 929.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 76 430.00 | 80 963.00 | ||
252 Charges sociales | 42 043.00 | 45 339.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 9 223.00 | 9 112.00 | ||
262 Autres charges | 3 144.00 | 6 346.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 238 484.00 | 256 712.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 9 823.00 | -1 075.00 | ||
280 Produits financiers | 41.00 | 467.00 | ||
294 Charges financières | 429.00 | 437.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 270.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 9 413.00 | -1 316.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 208.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 710.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 256.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 327.00 |