MELOUL
Dépôt
Dénomination | MELOUL |
Siren | 497493650 |
Cloture | 31/03/2017 |
Code du Greffe | 6201 |
Numéro de dépôt | 1256 |
Numéro de Gestion | 2007B40595 |
Code Activité | 4771Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/03/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 62300 Lens |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 258.00 | 5 162.00 | 1 166.00 |
040 Immobilisations financières | 6 434.00 | 6 434.00 | 6 438.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 854.00 | 258.00 | 11 596.00 | 7 604.00 |
060 Stock marchandises | 78 900.00 | 78 900.00 | 47 628.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
072 Créances – Autres | 6 460.00 | 6 460.00 | 4 972.00 | |
084 Disponibilités | 6 883.00 | 6 883.00 | 4 024.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 574.00 | 104 574.00 | 56 624.00 | |
110 Total général Actif | 116 428.00 | 258.00 | 116 170.00 | 64 228.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
126 Réserve légale | 397.00 | 397.00 | ||
132 Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | ||
134 Report à nouveau | -54 252.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 45 615.00 | -54 252.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 15 834.00 | -29 781.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 41 610.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 330.00 | |||
172 Autres dettes | 35 485.00 | 52 400.00 | ||
176 Total des dettes | 100 336.00 | 94 010.00 | ||
180 Total général Passif | 116 170.00 | 64 228.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 170.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 194 653.00 | 159 948.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 509.00 | |||
230 Autres produits | 11 002.00 | 9.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 164.00 | 159 956.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 506.00 | 93 239.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -31 272.00 | 496.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | |||
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | |||
242 Autres charges externes. | 58 385.00 | 69 503.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 574.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 20 591.00 | 36 589.00 | ||
252 Charges sociales | 1 103.00 | 2 476.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 217.00 | ||
262 Autres charges | 224.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 186 437.00 | 205 318.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 45 727.00 | -45 362.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 297.00 | |||
294 Charges financières | 100.00 | 254.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 8 933.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 45 615.00 | -54 252.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 684.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 931.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 798.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |