HELBAS
Dépôt
Dénomination | HELBAS |
Siren | 501009807 |
Cloture | 30/09/2017 |
Code du Greffe | 0602 |
Numéro de dépôt | 812 |
Numéro de Gestion | 2008B00229 |
Code Activité | 9601B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 19/04/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06400 CANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 24 383.00 | 34 926.00 | 4 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | 1 082.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 92 391.00 | 24 383.00 | 68 008.00 | 37 587.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | 59.00 | 258.00 | |
084 Disponibilités | 42 188.00 | 42 188.00 | 30 916.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | 1 024.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 451.00 | 44 451.00 | 32 198.00 | |
110 Total général Actif | 136 842.00 | 24 383.00 | 112 459.00 | 69 786.00 |
120 Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
126 Réserve légale | 400.00 | 400.00 | ||
134 Report à nouveau | 43 075.00 | 36 154.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 17 753.00 | 6 921.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 65 228.00 | 47 475.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 25 190.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 3 546.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 910.00 | |||
172 Autres dettes | 19 063.00 | 18 765.00 | ||
176 Total des dettes | 47 231.00 | 22 311.00 | ||
180 Total général Passif | 112 459.00 | 69 786.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 15 214.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 36 995.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 5 000.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 72 324.00 | 67 587.00 | ||
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 325.00 | 67 588.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 339.00 | 1 474.00 | ||
242 Autres charges externes. | 42 667.00 | 45 357.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 3 929.00 | ||
252 Charges sociales | 2 357.00 | 488.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 575.00 | 8 042.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 55 721.00 | 59 291.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 16 604.00 | 8 297.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | |||
294 Charges financières | 301.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 1 376.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 17 753.00 | 6 921.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 353.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 965.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 995.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 570.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 152.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 |