Oikéo
Dépôt
Dénomination | Oikéo |
Siren | 510119001 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 5902 |
Numéro de dépôt | B2018/001658 |
Numéro de Gestion | 2009B00058 |
Code Activité | 7022Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/06/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59270 METEREN |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 358.00 | 6 062.00 | 3 295.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 15 107.00 | 12 132.00 | |
040 Immobilisations financières | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 51 138.00 | 21 169.00 | 29 968.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | 802.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | 10 500.00 | 29 066.00 | |
072 Créances – Autres | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
084 Disponibilités | 63 170.00 | 63 170.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 613.00 | 10 500.00 | 104 113.00 | |
110 Total général Actif | 165 751.00 | 31 669.00 | 134 081.00 | |
120 Capital social ou individuel | 10 160.00 | |||
126 Réserve légale | 10 159.00 | |||
132 Autres réserves | 46 202.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 8 814.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 75 336.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 4 979.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 82.00 | |||
172 Autres dettes | 38 052.00 | |||
176 Total des dettes | 58 745.00 | |||
180 Total général Passif | 134 081.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 26 108.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 202 096.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 096.00 | |||
242 Autres charges externes. | 43 999.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 100 083.00 | |||
252 Charges sociales | 44 300.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | |||
262 Autres charges | 86.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 193 580.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 8 516.00 | |||
280 Produits financiers | 438.00 | |||
294 Charges financières | 415.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 8 814.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 099.00 | |||
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 240.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 470.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 108.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -115.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 919.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 467.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |