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BONISSIMO

Dépôt

DénominationBONISSIMO
Siren512276213
Cloture30/04/2017
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt1258
Numéro de Gestion2009B00940
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06300 NICE
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 32 000.00 32 000.00 32 000.00
028 Immobilisations corporelles 60 079.00 20 447.00 39 633.00 17 438.00
040 Immobilisations financières 170.00 170.00 170.00
044 Total Actif Immobilisé 92 249.00 20 447.00 71 803.00 49 608.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 6 037.00 6 037.00 4 773.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 4 316.00 4 316.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 2 699.00 2 699.00 311.00
072 Créances – Autres 2 147.00 2 147.00 604.00
084 Disponibilités 1 058.00 1 058.00 12 075.00
092 Charges constatées d’avance 3 274.00 3 274.00 2 409.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 19 531.00 19 531.00 20 171.00
110 Total général Actif 111 780.00 20 447.00 91 334.00 69 778.00
120 Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
126 Réserve légale 100.00 100.00
134 Report à nouveau 1 343.00 -9 265.00
136 Résultat de l’exercice 23 165.00 10 608.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 25 608.00 2 443.00
156 Emprunts et dettes assimilées 7 952.00 10 169.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 21 845.00 17 427.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 23 543.00
172 Autres dettes 35 929.00 39 740.00
176 Total des dettes 65 726.00 67 336.00
180 Total général Passif 91 334.00 69 778.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 27 818.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 257 936.00 179 989.00
230 Autres produits 11 477.00 3 077.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 269 413.00 183 065.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 86 775.00 71 280.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 3 395.00 -7 177.00
24B (dont crédit bail mobilier) 5 512.00
242 Autres charges externes. 65 569.00 53 394.00
243 (dont taxe professionnelle) 503.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 3 219.00 4 472.00
250 Rémunérations du personnel 56 313.00 30 664.00
252 Charges sociales 16 364.00 7 104.00
254 Dotations aux amortissements 5 623.00 3 005.00
256 Dotations aux provisions 4 659.00
262 Autres charges 1 272.00 4 371.00
264 Total des charges d’exploitation 238 530.00 171 774.00
270 Résultat d’exploitation 30 883.00 11 291.00
280 Produits financiers 24.00
294 Charges financières 305.00 481.00
300 Charges exceptionnelles 3 945.00
306 Impôts sur les bénéfices 3 467.00 226.00
310 Bénéfice ou perte 23 165.00 10 608.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 14 120.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 13 512.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 186.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 64 431.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 27 818.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 4 659.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 4 659.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 27 496.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 10 748.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 1.00