LE SHALOM
Dépôt
Dénomination | LE SHALOM |
Siren | 524291002 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 9712 |
Numéro de dépôt | 2596 |
Numéro de Gestion | 2010B00789 |
Code Activité | 4932Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/11/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97190 LE GOSIER |
2018
2017
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 41 712.00 | 24 627.00 | 17 084.00 | 3 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 407.00 | 25 323.00 | 17 084.00 | 3 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 207.00 | 26 207.00 | 33 737.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | 9 082.00 | |
072 Créances – Autres | 18 224.00 | 18 224.00 | 17 922.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
084 Disponibilités | 24 771.00 | 24 771.00 | 20 908.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 309.00 | 75 309.00 | 81 651.00 | |
110 Total général Actif | 117 717.00 | 25 323.00 | 92 393.00 | 84 662.00 |
120 Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
126 Réserve légale | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
132 Autres réserves | 25 058.00 | 16 842.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 7 981.00 | 8 216.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 46 789.00 | 38 808.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 490.00 | 3 033.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | 17 970.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 224.00 | |||
172 Autres dettes | 18 347.00 | 24 851.00 | ||
176 Total des dettes | 45 604.00 | 45 854.00 | ||
180 Total général Passif | 92 393.00 | 84 662.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 17 217.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 2 646.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 69 562.00 | 80 588.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 405.00 | 1 813.00 | ||
230 Autres produits | 170.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 138.00 | 82 401.00 | ||
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 914.00 | |||
242 Autres charges externes. | 52 884.00 | 52 085.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 631.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 19 893.00 | 4 061.00 | ||
252 Charges sociales | 3 223.00 | 769.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 5 077.00 | ||
262 Autres charges | 3 500.00 | 7 002.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 83 776.00 | 69 625.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -2 638.00 | 12 776.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 12 416.00 | |||
294 Charges financières | 347.00 | 310.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 780.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 469.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | 8 216.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 217.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 190.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 217.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 646.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 646.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 461.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 579.00 |